El Órgano Interno de Control es responsable de la ejecución de la auditoría en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como de la aplicación del derecho disciplinario a las personas servidoras públicas.
Visión
Consolidar un gobierno honesto, incluyente, transparente y con gran espíritu de servicio.
Misión
Ser un órgano de control, fiscalización y de acceso a la información, que garantice que las funciones de la administración pública, la aplicación de los recursos y la actuación de los servidores municipales, se apeguen a la normatividad aplicable, mediante acciones preventivas y correctivas, que generen confianza tanto al gobierno como a los ciudadanos.
Objetivo
Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
Facultades
Plan Institucional del Órgano Interno de Control 2021
Plan Institucional del Órgano Interno de Control 2021-2022
Manual de Organización del Órgano Interno de Control
Manual de Organización del Órgano Interno de Control 2021-2024
Manuales de Procedimientos
Manual de Procedimientos Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control 2021-2024
Manual de Procedimientos de las Dirección de Auditoria Gubernamental 2021-2024
Manual de Procedimientos Dirección de Denuncias 2021-2024
Manual de Procedimientos Dirección de Responsabilidades Administrativas 2021-2024
Manual de Servicios del Órgano Interno de Control
Manual de Servicios Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno, Jalisco 2021-2024