El Órgano Interno de Control es responsable de la ejecución de la auditoría en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como de la aplicación del derecho disciplinario a las  personas servidoras públicas.

Visión

Consolidar un gobierno honesto, incluyente, transparente y con gran espíritu de servicio.

Misión

Ser un órgano de control, fiscalización y de acceso a la información, que garantice que las funciones de la administración pública, la aplicación de los recursos y la actuación de los servidores municipales, se apeguen a la normatividad aplicable, mediante acciones preventivas y correctivas, que generen confianza tanto al gobierno como a los ciudadanos.

Objetivo

Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.

Facultades

Plan Institucional del Órgano Interno de Control 2021

Plan Institucional del Órgano Interno de Control 2021-2022

 

Manual de Organización del Órgano Interno de Control

Manual de Organización del Órgano Interno de Control 2021-2024

 

Manuales de Procedimientos

Manual de Procedimientos Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control 2021-2024

Manual de Procedimientos de las Dirección de Auditoria Gubernamental 2021-2024

Manual de Procedimientos Dirección de Denuncias 2021-2024

Manual de Procedimientos Dirección de Responsabilidades Administrativas 2021-2024

 

Manual de Servicios del Órgano Interno de Control

Manual de Servicios Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno, Jalisco 2021-2024